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Fehlercodes und Lösungen – ADAC / ET360 / Porta Integration

FAULT_40__ORDER_IS_NOT_COMPLETED

Lösung: Gibt es einen Fahrerstatus doppelt oder sind die Zeiten ungültig?

Tabelle „auftragerledigt“: sig_unterschrift fehlt

Lösung: ET360 muss die Unterschrift in der Auftragserledigung entfernen Formulare erneut senden → € klicken

TAETIGKEITSBERICHT: Bild: Warten auf Virenscanner

Beim Versenden des Tätigkeitsberichts werden die Bilder seitens ADAC auf Viren überprüft. Sollte die Überprüfung länger dauern als vorgesehen, kommt es zu diesem Fehler. Ist der Virenscanner mit den Bildern fertig, wird der Fehler nicht mehr angezeigt. Daher empfehlen wir den Auftrag zu einem späteren Zeitpunkt erneut abzurechnen.

Lässt sich der Auftrag dennoch nicht abrechen, kann wie folgt vorgegangen werden:

  1. In den Dokumenten des Auftrags die Bilder deaktivieren. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)
  2. Die Portarechnung löschen
  3. Das Euro-Zeichen zum erneuten Abrechnen drücken
  4. Die über das Kontextmenü in den Tätigkeiten die “generierte Rechnung” prüfen lassen.
  5. Die Bilder in den Dokumenten des Auftrags wieder aktivieren. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)
  6. Die Bilder an den ADAC versenden. (Im Menü der Dokumente zu finden, welches durch drei Punkte dargestellt wird.)

0114 U321 Bitte Fahrzeugart eingeben.

Hier fehlt in den Stammdaten des Auftrags die Fahrzeugart des Mietwagen.

0116 U321 Es können nur Fahrzeuge bis max. 7,5t abgerechnet werden. Service24 ?

0116 U321 Es können nur Fahrzeuge bis max. 7,5t abgerechnet werden. Service24

Beim Auftrag in den Stammdaten das Gewicht des Fahrzeugs überprüfen und ggf. das passende Gewicht eintragen. Anschließend den Auftrag, sowie die Formulare erneut an den ADAC übermitteln.

0117 U321 Bitte im Reiter "Fahrzeug" die Fahrgestellnummer (FIN) eingeben.

Über das Kontextmenü in den Tätigkeiten die ADAC Rechnung löschen. Anschließend in den Stammdaten zum Auftrag die Fahrgestellnummer eintragen und den Auftrag mit dem ADAC abgleichen. Danach per Euro-Zeichen die Rechnung erneut erstellen.

0126 U321 Das Schadendatum liegt vor dem Erstzulassungsdatum.

Bei dem Auftrag wurde ein Erstzulassungdatum des Fahrzeugs ausgewählt welches jünder ist als das Schadensdatum. Das Erstzulassungsdatum muss vor dem Einsatzdatum liegen. Bitte löschen Sie die bereits erstellte Rechnung. Anschließend ändern Sie das Erstzulassungsdatum und gleichen den Auftrag, so wie die Formulare erneut ab. Sind diese Schritte erledigt können Sie den Auftrag erneut über das Euro-Zeichen abrechnen.

0135 U321 Bitte im Reiter "Havarist" einen Halter auswählen

Bitte beim Halter Kennzeichen in den Stammdaten des Auftrags eine entsprechende Auswahl treffen.
Danach in den Adressen des Auftrags überprüfen, ob die Adresse vollständig ist und ggf. vervollständigen.
Anschließend den Auftrag mit PORTA abgleichen und die Formulare erneut versenden.

0197 U321 Im Reiter "Havarist" unter Leistungsnehmerdt. die Kundennr. erfassen!

Bitte in den Stammdaten die Mitgliedsnummer des Havaristen überprüfen, möglicherweise wurde diese unvollständig übermittelt oder bei der Auftragsbearbeitung überschrieben.

0140 U321 Fahrer-KNZ = P, S, K oder V. Bitte „Schutzbriefabrechnung“ klicken

Bitte beim Fahrer Kennzeichen in ET die entsprechende Auswahl treffen.

0140 U321 Fahrer-KNZ = P, S, K oder V. Bitte „Schutzbriefabrechnung“ klicken

Hier muss in den Stammdaten das Fahrer Kennz. angepasst werden oder der Auftraggeber gewechselt werden.

0153 U321 Bitte den Geo-Check für den Zielort durchführen.

Wird eine Panne oder ein Abschleppen zu einer Leerfahrt geändert, kann dieser Fehler auftreten. Es wurde hierbei kein Zielort angegeben, da dieser normalerweise bei einer Leerfahrt nicht benötigt wird.

0157 U321 Bitte die Pannenart auswählen

Bei selbstangelegtem Auftrag “Abschleppen”

0158 U321 Eine Pannenart ist nur bei Schadenursache "Panne" erlaubt

0159 U321 Bitte die Pannenart "Sonstiges" genauer beschreiben

0166 U321 ohne Fahrzeug-Hersteller kann kein zGG eingeben werden.

Bitte gebe den Fahrzeughersteller an, damit das zGG eingetragen werden kann. Dieser kann in den Stammdaten des Auftrag hinterlegt werden. Anschließend sollte der Auftrag erneut mit Porta abgeglichen werden.

0180 U321 Die Einstelldauer wurde überschritten

Standtage dürfen pro Position höchsten 20 Tage enthalten, sind 25 Tage abzurechnen muss eine weitere Position aufgenommen werden.

0180 U321 Die Einstelldauer wurde überschritten.

Es sind maximal 20 Tage Einstelldauer pro Position erlaubt.

Lösung: Zwei Positionen für die Einstelldauer anlegen: z. B. 20 + 5 Tage für 25 Tage Einstelldauer.

0197 U321 Im Reiter „Havarist“ unter Leistungsnehmerdt. die Kundennr. Erfassen

Um diesen Fehler aufzulösen sollten die Kundennummer/Mitgliedsnummer geprüft werden. Im Anschluss der Auftrag, sowie die Formulare erneut an den ADAC versendet werden. Wenn bereits eine Rechnung existiert, sollte diese gelöscht und erneut erstellt werden.

0198 U321 Die Prüfziffer ist falsch. Vielleicht haben Sie sich vertippt

falsche Mitgliedsnummer

0198 U321 Kundennr. ist fehlerhaft! Bitte im ns1:Auftrag bzw. Rechnung korrigieren!

Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem bezüglich der Mitgliedsnummer hin. Diese wird beim ADAC als Kundennummer bezeichnet und ist bei uns in den Stammdaten enthalten. In diesem Fall stimmt die ADAC Mitgliedsnummer nicht überein, glücklicherweise gibt es in dem Auftrag ein Bild mit der ADAC Mitgliedskarte.

0219 U321 Bei EV1 bitte im Feld Bemerkung eine Begründung

Fehlermeldung blieb, trotz Eingabe einer Bemerkung Mit Enter die Bemerkung bestätigen

0220 U321 Bitte bei Abrechnung nach Km-Tabelle im Feld Anzahl die Km erfassen!

Schadensort und Zielort in Stammdaten prüfen.

0220 U321 Kilometerzahl fehlt

Lösung: Im Feld „Anzahl“ die Km eintragen Schadensort & Zielort müssen angegeben sein

0226 U321 Bitte ein gültiges Kfz-Kennzeichen eingeben

Bei portalspezifischen Daten der generierten Rechnung bei Sonderkennzeichen “S” eintragen.

0226 U321 Bitte ein gültiges Kfz-Kennzeichen für das Pannenfahrzeug eingeben.

Bitte das amtliche Kennzeichen in den Stammdaten des Auftrags überprüfen. Anschließend den Auftrag erneut mit PORTA abgleichen und die Formulare erneut versenden.

0249 U321 Der Zielort ist nur bei Weiterfahrt "Nein" erforderlich

Fragenkatalogresponse prüfen und ggf. erfolgreiche Pannenhilfe auf 0 setzen, sowie einen Eintrag für Auftragfahrerstatus löschen oder ergänzen.

0250 U321 Die angegebene Arbeitszeit überschreitet die Einsatzdauer.

Die Einsatz-Zeiten stimmen nicht mit den Angaben im Tätigkeitsbericht überein.
Es gibt zwei Lösungswege für diesen Fall.

  1. Lösung: Die Einsatz-Zeiten anpassen und anschließend die Statuszeiten erneut an den ADAC versenden.
  2. Lösung: In der Checkliste die angegebene Arbeitszeit anpassen und anschließend die Formulare erneut an den ADAC versenden.

0265 U321 Das Einsatzdatum (Beginn oder Ende) liegt vor dem Auftragsdatum

Das Einsatzdatum in ET entsprechend anpassen, die Porta-Rechnung löschen, den Auftrag erneut übertragen, die Formulare versenden und die Statuszeiten aktualisieren.

0280 U321 Bitte ausländischen Club auswählen

In der generierten Rechnung bei Club den entsprechenden Club eintragen.

0286 U321 Das Ankunft-Datum/-Zeit muß nach der Erstrechnung (20250705) sein.

Überprüfen Sie das Einsatzdatum, sowie die Einsatzzeiten von Hauptauftrag und Folgeverbringung. Löschen Sie die Porta-Rechnung und gleichen den Hauptauftrag erneut mit Porta ab. Anschließend aktualisieren Sie bitte die Statuszeiten und drücken erneut auf das Euro-Zeichen.

0287 U321 Bitte komplette Kundenadresse schlüsseln

Adresse bei Auftragadressen komplett eingeben (für Mitglied)

0281 L272 Für Rechnungstyp ()sind Drittaufträge nicht erlaubt.

0281 L272 Für Rechnungstyp ()sind Drittaufträge nicht erlaubt.; 8357 U421 Weiterfahrt-KNZ ungueltig ><

Pruefe die Auftragshistorie und stelle den Auftraggeber entsprechend ein. Dieser Fehler kann aufgrund einer unstimmigen Konstellation zwischen Auftraggeber, Auftragsinitiator, Fahrer-Kennzeichen und Halter-Kennzeichen zustande kommen.

0303 U321 Bitte den Mietwagen-Hersteller eingeben

Mietwagendetails in ET prüfen

0303 U321 Mietwagen-Hersteller fehlt

Lösung: In Mietwagen-Tabelle Hersteller nachtragen

0502 U321 Bitte wählen Sie eine gültige Einheit

In der generierten Rechnung gibt es eine Position ohne Einheit oder einer fehlerhaften Einheit. Diese ist anzupassen und per Enter/Eingabe-Taste zu bestätigen.

0504 U321 Bei der gewählten Leistungsart (Zuschlag-Abschleppen-Fahrzeug) ist hier keine Eingabe erlaubt

In der generierten Rechnung den Tarif auf 0 setzen und mit Enter/Eingabe-Taste bestätigen.

0507 U321 Bei Pannen- und Unfallhilfe sind bei Anzahl maximal 000999 erlaubt.

0507 U321 Bei Abschleppen sind bei Anzahl maximal 000999 erlaubt.

Bitte reduzieren Sie die gefahrenen Kilometer im Auftrag und gleichen den Auftrag anschließend erneut mit dem ADAC ab. Wurde der Auftrag erfolgreich abgeglichen, dann können die Formulare erneut versendet werden. Abschließend kann per Euro-Zeichen die Rechnung erneut erstellt werden.

0510 U321 Bei Weiterfahrt = N, ist die Leistungsart (Fahrrad Pannen- und Unfallhilf) nicht erlaubt.

Bitte über die Kontextmenü Option der Tätigkeiten “generierte Rechnung anzeigen” die Position für Pannen- und Unfallhilfe entfernen. Anschließend sollte die Rechnung erfolgreich geprüft werden können.

0511 U321 Bitte beschreiben Sie Ihre Leistung Bergen

Position für Bergen anpassen, indem die Beschreibung eingefügt wird und mit der Enter/Eingabe-Taste bestätigt wird.

0511 U321 Bitte in Bemerkung Ihre Begründung für die Leistungsart Folgeverbrinung erfassen!

In ET bei der generierten Rechnung die Begründung für die Folgeverbringung eintragen

0511 U321 Begründung für Leistungsart fehlt

z. B. Türöffnung oder Folgeverbringung Lösung: In „Generierte Rechnung“ Bemerkung ergänzen und speichern

0511 U321 Ihre Begründung für die Leistungsart Fzg. nicht lenk- o. rollfähig erfassen!

0511 U321 Bitte in Bemerkung Ihre Begründung für die Leistungsart Folgeverbringung erfassen!

Sollte dieser Fehler auftreten gibt es zwei Möglichkeiten. 1. Die Bemerkung für die Folgeverbringung fehlt. 2. Die Rechnung der Hauptschleppe hat einen Fehler, hierfür die Rechnungen per Kontextmenue ueberpruefen.

0512 U321 Die Leistungsart(Kleinteile) ist nur zusammen mit Leistungsart(Hilfe vor Ort) erlaubt

Position entfernen indem die generierte Rechnung angezeigt wird und dort die Position entfernt wird.

0512 U321 Die Leistungsart(Nebenkosten Telefon) ist nur zusammen mit Leistungsart(Pick-up Weitertransport) erlaubt.

Auftragsart umstellen, Porta-Rechnung löschen und alles erneut übertragen inkl. Euro-Zeichen drücken.

0512 U321 Die Leistungsart Fzg. schwer zugänglich ist nur zusammen mit Leistungsart Abschleppen erlaubt.

Diese Meldung kann aufgelöst werden, indem die Position in der generierten Rechnung entfernt und anschließend erneut überprüft wird.

Falls es zu einem Folgefehler gibt, kann es helfen die Position aus der Checkliste zu entfernen. Anschließend die Formulare erneut übermitteln, prüfen und die Rechnung erneut überprüfen.

0512 U321 Die Leistungsart Fzg. nicht lenk- o. rollfähig ist nur zusammen mit Leistungsart Abschl/Folgeverbr/Bergen er

Prüfen Sie ob eine Position für Abschleppen / Folgeverbringung od. Bergen vorhanden ist. Sollte eine dieser drei Positionen nicht in der betroffenen Portarechnung vorhanden sein, muss wie folgt vorgegangen werden.

  1. Portarechnung löschen
  2. Statuszeiten prüfen
  3. Checkliste ggf. anpassen
  4. Formulare erneut an den ADAC übermitteln
  5. Statusmeldungen erneut an den ADAC übermitteln
  6. Per €-Zeichen die Rechnung erneut erstellen

0513 U321 Bitte geben Sie einen Betrag bei Leistungsart FRT beschädigtes Fahrzeug ein.

In der generierten Rechnung ist die entsprechende Position anzupassen und die generierte Rechnung anschließend zu prüfen.

0527 U321 Folgeverbringung ist nur in einer Zweitschlepp-Rechnung abrechenbar!

Dieser Fehler tritt meistens auf, wenn es einen Fehler in der Rechnung für den Hauptauftrag gibt. Um eine genaue Fehlermeldung zu erhalten per Kontextmenue die Rechnungen pruefen. Hierbei kann es Auffschluss ueber weitere Fehlermeldungen geben.

Ein weiterer Lösungsansatz ist, dass die Fehlermeldung zusammen mit weiteren Fehlermeldungen angezeigt wird. Hierbei empfehlen wir zuerst die anderen Fehlermeldungen aufzulösen. Beispielsweise “0527 U321 Folgeverbringung ist nur in einer Zweitschlepp-Rechnung abrechenbar!;6677 L321 Unter Anhänge eine Erklärung für fehlenden Tätigkeitsbericht eingeben”, dann wäre das Vorgehen erst die Meldung “6677 L321 Unter Anhänge eine Erklärung für fehlenden Tätigkeitsbericht eingeben” aufzulösen. In diesem Beispiel wurde der Tätigkeitsbericht nicht übertragen oder wurde nicht ausgefüllt.

0534 U321 Falsche Kundennummer verwendet

Auftrag wurde mit originaler ADAC-Mitgliedsnummer gesendet.

Lösung: Im Auftrag exakt die Nummer wiederherstellen, welche der ADAC mitgeteilt hat oder die Mitgliedsnummer der ADAC-Mitgliedskarte eingeben.

0605 Keine Vertragsdaten für Partner {Partnernummer} zum {Datum}

Alle Daten zum Auftrag aus porta Tabelle löschen und per Rechtsklick Rechnung löschen, dann aus Porta neu anlegen und €-Zeichen drücken, ggf. Bemerkung für Fehlenden Tätigkeitsbericht eintragen, falls Privatauftrag „Privatauftrag“ eintragen.

0609 U321 Bitte eine Freigabe zur EV1-Abrechnung in der Hilfezentrale einholen.

Es gibt zwei Lösungswege dieses Problem aufzulösen.

  1. Lösung: Die Zone im Auftrag kontrollieren und die entsprechende Zone eintragen.
  2. Lösung: Die ADAC Hilfezentrale anrufen und die EV1 Freigabe beantragen.

Die Freigabe kann über die Portaldaten in den Tätigkeiten eingesehen werden. Hier sollte die EV1 Freigabe erteilt sein.

0610 U321 Freigabe zur EV1-Abrechnung nicht erteilt, nur Festpreis abrechenbar.

Tätigkeiten überprüfen ob alles auf Pauschale gestellt ist, EV1 Freigabe muss bei ADAC Hilfezentrale eingeholt werden.

0610 U321 Freigabe zur EV1-Abrechnung nicht erteilt, nur Festpreise abrechenbar

0610 U321 Freigabe zur EV1-Abrechnung nicht erteilt

Nur Festpreis abrechenbar.

Lösung: In Tätigkeiten prüfen → alle Positionen auf FP setzen Freigabe ggf. beim ADAC anfragen

8357 U421 Weiterfahrt-KNZ ungueltig ><

In den Formularen und den Statuszeiten wurde hinterlegt, dass eine Weiterfahrt möglich ist.

Lösung: In der Checkliste für die Frage “erfolgreiche Pannenhilfe” 0 als Zeit eintragen, anschließend die Formulare und Statuszeiten erneut an den ADAC übermitteln. Per Euro-Zeichen die Rechnung erneut generieren und manuell per Kontextmenü im Nachgang überprüfen.

1000 L272 Entfernungsberechnung nicht möglich, bitte Angaben überprüfen

Kilometerentfernung im Auftrag prüfen und Auftrag und Formulare erneut versenden.

1001 L272 Interner Fehler (Bergen)

Bei der ADAC Hilfezentrale anfragen, was hierbei ein Problem darstellt und ggf. die Stammdaten und Einsatzdaten anpassen.

1112 L321 Dokart S-FOTO fehlt, Anz=00,1 – Max 50 Dok. Notw, (Key=SB/AS/04)

Es wurden keine Fotos hochgeladen, unter Dokumente die Fotos an die Rechnung hochladen.

1112 L321 Dokart S-FOTO fehlt, Anz=00 ,1 - Max 50 Dok. notw, (Key=EV/CF/02)

Es wurden keine Fotos hochgeladen, unter Dokumente die Fotos an die Rechnung hochladen.

1112 U321 Bei Einheit KM kein Sonn-, Feiertag, od. Nachtzuschlag

1112 U321 Bei Einheit KM kein Sonn-, Feiertag, od. Nachtzuschlag. Bitte löschen

Für diesen Fehler können zwei Varianten für die Aufgelösung verwendet werden.

Lösung 1: Die Position für Sonn-, Feiertag, oder Nachtzuschlag entfernen.
Lösung 2: Die Hauptposition (Abschleppen, Pannen- Unfallhilfe,..) von KM Abrechnung auf FP umstellen.

1112 U321 Sonderzusage hoeher als beauftragt

Hierfür bearbeiten Sie den Auftrag und wechseln zu dem Tab “Tätigkeiten”. Dort öffnen Sie mit einem Rechtsklick der Maus das Kontextmenü. Innerhalb des Kontextmenüs gibt es die Option “generierte Rechnung anzeigen”, diese Option auswählen.

Nun öffnet sich eine neues Fenster zum Bearbeiten der Rechnungspositionen.

Die Position “Pickup” stellen Sie hierbei bei Einheit auf “KM” um, ebenfalls die Anzahl der Kilometer in der Spalte Anzahl eintragen und speichern der Änderungen mit Drücken der Enter-Taste auslösen. Anschließend speichern Sie die Rechnung über den grünen Haken oben rechts in dem Fenster.

1112 U321 Sonderzusage ohne Auftrag

In der generierten Rechnung prüfen ob es die Position “Sonderzusage” gibt und diese entfernen. Anschließend erneut abrechnen.

1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key

1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key 016/EV/SC/01: Kein Eintrag vorhanden $

Bitte Überpüfen Sie die Änderungen des Auftrags, eventuell ist dort zu sehen, dass der Auftraggeber durch den ADAC auf einen bestimmten Wert gesetzt wurde.

Erhalten Sie beispielsweise die Fehlermeldung “1112 U321 Zugriff auf TABX PO_LA mit key 016/EV/CF/01”, weisst dies auf einen Fehler zur Leistungart “16” hin. Diese Leistungsart kann eventuell für den Rechnungsempfänger (EV) nicht abgerechnet werden. Eine Tabelle zu den Leistungsarten finden Sie unter “https://wiki.et360.de/doku.php?id=adac#leistungsarten”.

Zu erst wird die Rechnung in den Taetigkeiten via rechtsklick geloescht. Im Nachgang wird der Auftraggeber zurück auf ADAC Schutzbrief gestellt und der Auftrag mit Porta abgeglichen, da der Rechnungsempfänger EV den ADAC e. V. beschreibt. Ist dieser Schritt erledigt kann die Rechnung generiert werden.

So sollte sich die Rechnung erfolgreich pruefen lassen.

Kommt es zu einem Folgefehler, so ist dieser gesondert zu behandeln.

1112 U321 Pickup: Sonderzusage höher als beauftragt

* Die Bemerkung „Sonderzusage“ stammt vom ADAC. Der genaue Grund ist unbekannt. * Lösung: In „Generierte Rechnung anzeigen“ den Begriff „Sonderzusage“ löschen → danach Prüfung erfolgreich.

6105 Keine Vertragsdaten für Partner

Passende Filiale auswählen, wenn diese bereits ausgewählt wurde wie folgt vorgehen. Rechnungen per Kontextmenü löschen Per Kontextmenü in den Tätigkeiten “Auftrag neu anlegen”, anschließend erneut über das Euro-Zeichen abgleichen.

6105 P751 Keine Partner-Daten zu XY vorhanden

Hier liegen für die eingetragene Partnernummer der Filiale keine Daten beim ADAC vor. Stellen Sie sicher, dass die korrekte Partnernummer eingetragen ist und die Partnerschaft mit dem ADAC weiterhin besteht.

6677 L321 Unter Anhänge eine Erklärung für fehlenden Tätigkeitsbericht eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten diesen Fehler aufzulösen:

  1. Lösung: In generierter Rechnung Begründung für fehlenden TB eintragen
  2. Lösung: Tätigkeitsbericht erneut übermitteln und anschließend erneut abrechnen.

0601 U321 Bitte im Reiter "Havarist" den Name des Mitglieds/Kunden eingeben!

Bitte in den Stammdaten des Auftrags den Mitgliedsnamen und die Mitgliedsnummer überprüfen. Bei einer Änderung ist der Auftrag erneut mit PORTA abzugleichen, sowie die Formulare erneut übermitteln.

Eventuell kann es hilfreich sein, über die Änderungen im Auftrag den vom ADAC initial übergebenen Namen zu verwenden.

0611 U321 Bitte Mautpauschale löschen, da Abrechnung Sonderfestpreisgebiet.

Beim Erstellen der Rechnung wurde eine Sonderzone verwendet, im Auftrag ist eine andere Zone als 0, 1, 2, 3 eingetragen. In der generierten Rechnung kann die Position für die Mautpauschale entfernt werden.

Wichtig: Gibt es ein Zweitschleppen ist es zu kontrollieren, ob diese Meldung für den Hauptauftrag oder die Zweitschleppe gilt. Dies kann ebenfalls über die Daten des Auftrags identifiziert werden. Die Rechnungsposition kann in der entsprechenden Rechnung gelöscht werden.

0613 U321 Bitte in Bemerkung die Auftragsnr. der Leitzentr./VerkVerein eingeben

Bitte tragen Sie die Auftragsnummer der Vermittlungsstelle in die Position der Vermittlungsgebühren ein. Wenn beispielsweise ein Auftrag über APU mit der Auftragsnummer 123 vermittelt wurde, dann können Sie in der generierten Rechnung die Bemerkung “APU 123” in die Beschreibung der Position eintragen. Anschließend sollte sich die Rechnung erfolgreich prüfen lassen.

8305 U421 Schadenursache falsch

Um den Fehler aufzulösen kann wie folgt vorgegangen werden: Den Auftrag via Rechtsklick in den Tätigkeiten erneut mit PORTA abgleichen. Anschließend erneut auf das Euro-Zeichen drücken um erneut abzurechnen.

8814 U421 Rech-Datum vor ERD oder Rech-Datum vor Auftrag-Datum

der Einsatz endete am Folgetag Rechnungsdatum muss ebenfalls der Folgetag sein

8315 U250 Angegebene Festpreisart für Schadenursache P nicht vorhanden

Es war Tarif: 4, den gibts nicht, ging mit 1; Panda Auftrag: Schadenursache “P” Abschleppen mit Festpreis.
Oder es ist die falsche Zone eingetragen.

8322 U421 Angegebener Auftraggeber HA nicht vorhanden

in Papierform abrechnen

8348 Einsatzdatum vor Ereignisdatum (Datum1 , Datum2)

Stammdaten entsprechend anpassen, Schadensdatum muss vor Einsatzzeiten liegen. Per Kontextmenü Statuszeiten aktualisieren

8348 Einsatzdatum vor Ereignisdatum

Lösung: Auftrag öffnen → Tätigkeiten → Rechtsklick → Statuszeiten aktualisieren

8357 U321 Weiterfahrt-KNZ ungueltig > <

Das Weiterfahrts KNZ im Auftrag überprüfen und anschließend den Auftrag, die Formulare und die Statuszeiten erneut übermitteln.

8878 U321 Einheit (PAUSCHALE) bei (080) nicht erlaubt (Posten Nr. 2)

Waren Telefonkosten, da darf keine Einheit gesetzt werden

20004: Es existiert bereits eine Rechnung. Der Auftrag darf nicht mehr veraendert werden

Diese Meldung kann meist durch das Löschen und neu Erstellen der Rechnung behoben werden. In den Tätigkeiten des Auftrags per Rechtsklick die Rechnung löschen. Anschließend erneut auf das Euro-Zeichen drücken um die Rechnung erstellen zu lassen. Wurde die Rechnung erstellt, dann per Rechtsklick die Rechnung manuell überprüfen lassen. Nach einer erfolgreichen Überprüfung kann der Auftrag wie gewohnt abgerechnet werden.

21009: Es wurde ein ungueltiger Auftraggeber uebermittelt: HS

21009: Es wurde ein ungueltiger Auftraggeber uebermittelt: HN

HN ist die Abkürzung für Hilfezentrale Nord, wenn diese Meldung erscheint ist in den Stammdaten des Auftrags das Feld Auftraginitiator anzupassen. Anschließend sollte der Auftrag und die Formulare erneut mit dem ADAC abgeglichen werden.

30002: Folgende Felder muessen befuellt sein:

Feld required, aber nicht befuellt

30002: Folgende Felder muessen befuellt sein: nbr_km_stand: Feld required, aber nicht befuellt

Bitte alle benötigten Stammdaten ausfüllen, wichtig hierbei sind die Felder in der Fehlermeldung. Des Weiteren wäre es zu empfehlen die folgenden Felder zu kontrollieren:

  1. Erstzulassung
  2. Fahrzeuggewicht
  3. Tachostand
  4. Kundenname
  5. Mitgliedsnummer

30002: Folgende Felder muessen befuellt sein: sig_unterschrift: Feld required, aber nicht befuellt

Die Unterschrift wurde vom Havaristen nicht abgegeben oder kann im Hintergrund nicht dem Auftrag zugeordnet werden.

  1. Lösung: Unterschrift nachreichen und den Auftrag erneut abrechnen
  2. Lösung: In der Checkliste die Information hinterlegen, warum keine Unterschrift geleistet wurde.

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft: Vorschadenerfassung

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft: Schluesseldienst_Vorschadenerfassung_PPU

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft: Schluesseldienst_Vorschadenerfassung_PRE

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft: Taetigkeitsbericht

30005: Mindestens ein Formular ist fehlerhaft: Schluesseldienst_Taetigkeitsbericht

Bitte übermitteln Sie alle Formulare erneut an den ADAC. Um genauere Informationen über den Fehler zu erhalten, per Rechtsklick die Formulare überprüfen. Sollte es bei der Prüfung der Formulare zu einer Rückmeldung bezüglich fehlerhafter Bilder kommen, kann wie folgt vorgegangen werden: Um dieses Problem zu Umgehen, können die Bilder im Dokumente Tab des Auftrags deaktiviert werden. Anschließend die Formulare erneut an den ADAC uebertragen und die Formulare geprüft werden. Danach erstellen Sie eine Porta-Rechnung indem das €-Zeichen gedrückt wird. Erst mit dieser Porta-Rechnung können Sie die Bilder versenden. Zum nachträglichen Versenden der Bilder ist zwingend eine Porta-Rechnung notwendig. Wurden die Bilder an den ADAC versendet, kann die Rechnung geprueft werden.

31013: Zuordnung zu pid nicht moeglich

Keine Zuordnung der Portarechnung möglich, hierfür empfehlen wir die Porta-Rechnung per Euro-Zeichen erneut zu erstellen.

40000: Verarbeitungsfehler: Es ist kein Einsatzdatum angegeben!

Hier bitte das Einsatzdatum im Auftrag entsprechend setzen und den Auftrag über das Kontextmenü in den Tätigkeiten per Option “Auftrag in PORTA anlegen/ändern” erneut abgleichen. Ist der Abgleich erfolgreich gewesen, können die Formulare ebenfalls über das Kontextmenü an den ADAC versendet werden. Wurden die Formulare erfolgreich übertragen, können die Statusmeldungen über das Kontextmenü aktualisiert werden. Sind alle Schritte ohne Fehler durchlaufen worden, kann das Euro-Zeichen erneut gedrückt werden.

40000: Verarbeitungsfehler: Auftrag noch nicht abgeschlossen

Ein Auftrag wird beim ADAC abgeschlossen indem von ET360 die Statusmeldungen vollständig übermittelt werden. Hierfür sollten die Einsatzzeiten kontrolliert werden, stimmen diese können die Statuszeiten beim ADAC aktualisiert werden. Hierfür das Kontextmenü in den Tätigkeiten des Auftrags öffnen und die Option “Statuszeiten aktualisieren” verwenden.

40000: Verarbeitungsfehler: Bei der Verarbeitung ist ein technischer Fehleraufgetreten, bitte versuchen Sie es später noch einmal.

Schadensort oder Zielort ungültige GPS Koordinaten.

40000: Verarbeitungsfehler: Es existieren bereits Rechnungen zu diesem Auftrag:

Per Rechtsklick in den Tätigkeiten die Rechnung löschen und erneut das €-Zeichen drücken.

40000: Rechnung bereits vorhanden

Lösung: Rechnung per Kontextmenü löschen → erneut auf € klicken

40008: Fehler beim Versenden der Rechnung

Es kann vorkommen, dass beim Versenden von Rechnungen an PORTA ein Fehler bezüglich CarBeam auftritt, es ist zu prüfen ob das Statusmodel für CarBeam verwendet wurde und ob die Datumswerte wie Beladedatum gesetzt sind.

40010: Unbekannte Rechnung

40010: Fehler beim Versenden der Rechnung

Tritt beim Versenden der ADAC-Rechnung der Fehler “unbekannte Rechnung” auf.

Zurück in den Auftrag gehen, den Auftrag wiedereröffnen und die neue ADAC UI starten. Dort auf Rechnungen wechseln und prüfen ob es bereits eine Rechnung gibt. Gibt es eine TESTRECHNUNG, so kann diese überrpüft werden.

Gibt es keine Rechnung, kann mit dem Rechnungsmenü welches über drei Punkte unterhalb der Rechnungsüberschrift erreichbar ist, eine neue Rechnung erstellt werden. Ist die Rechnung erstellt, kann diese TESTRECHNUNG geprüft werden.

Sollte bei dem Prüfen eine Unstimmigkeit aufkommen, so ist diese wie gewohnt aufzulösen.

Wurden alle Unstimmigkeiten beseitig und die Rechnung erfolgreich geprüft, kann diese Rechnung mit ET Verknüpft werden, via Kontextmenü mit den drei Punkten oberhalb von “TESTRECHNUNG” in der linken Fensterhälfte.

Anschließend kann die ADAC-Rechnung über das drei Punktemenü an den ADAC versendet werden, anschließend ist die PDF der Rechnung ebenfalls via drei Punktemenü zu downloaden.

40011: Abweichung Rechnung zu Taetigkeitsbericht:

40011: Abweichung Rechnung zu Tätigkeitsbericht

Es gibt Diskrepanzen zwischen der Checkliste in den Tätigkeiten im ET und der Porta Rechnung.
Beispiele für diesen Fehler:

Posten in Form, not in Rechnung: Der Fahrer meldete „nicht rollfähig (113)“ mit 1:0.25 Std. zurück und dies steht in der Checkliste des Auftrags, aber die Rechnung beinhaltet diese Position nicht, dann ist über die generierte Rechnung diese Position mit der genannten Anzahl mit aufzunehmen.

Posten in Rechnung, not in Formular: Rechnung enthält eine Position beispielsweise „132 Zusatzpersonal“, diese wurde jedoch nicht in der Checkliste mit angegeben, entweder ist die Position zu löschen oder in der Checkliste entsprechend aufzunehmen.

40012: Die Rechnungsnummer existiert bereits

Rechnungsnummer existiert bereits

Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben, meist gibt es ein Problem mit den Formularen oder der Erstschlepprechnung und daher kann die Zweitschlepprechnung nicht erstellt werden. Hier empfehlen wir, die PORTA-Rechnung via Kontextmenue zu entfernen. Die Formulare erneut zu versenden und per Kontextmenue zu verifzieren. Was dieser Vorgang erfolgreich wird im Anschluss das Euro-Zeichen geklickt. Gibt es bei der Rechnungserstellung weitere Fehler sind diese entsprechen zu beheben.

40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen:

40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen: Statusorder is invalid Fahrer beauftrag

40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeiteingaben zu den Statusmeldungen: Statusorder is invalid Start Zweitschleppen

Einsatzdatum und Einsatzzeiten von dem Hauptauftrag und ggf. Zweitschleppen kontrollieren und ggf. anpassen. Statuszeiten via Kontextmenue aktualisieren und somit an den ADAC versenden.

Der Annahmezeitpunkt muss vor dem Einsatzbeginn liegen. Der Einsatzbeginn setzt sich aus dem Einsatzdatum und der Zeit für Einsatzbeginn zusammen. Des Weiteren sollten die Einsatzzeiten für Einsatzbeginn, Beginn Vorort, Ende Vorort und Einsatzende jeweils nicht die gleiche Zeit wie eine der anderen Zeiten aufweisen und in dieser Reihenfolge auch eine Zeitlicheabfolge bilden.

40013: Bitte ueberpruefen Sie die Zeitangaben zu den Statusmeldungen: Statusorder is invalid Auftrag abgeschlossen

Um den Fehler aufzulösen sind die Datumswerte des Auftrags, sowie die Einsatzzeiten zu kontrollieren. Das Einsatzdatum darf beispielsweise nicht in der Zukunft liegen, hinter der Auftragszuweisen

40017: Die Rechnung konnte nicht storniert werden:

Hier gibt es verschiedene Gründe, warum die Rechnung nicht storniert werden kann.

  1. Die Rechnung wurde bereits versendet und ist nicht abgewiesen worden.
  2. Die Rechnung wurde nicht versendet und kann nicht storniert werden, da ein Storno für nicht abgewiesene Rechnungen nicht erlaubt ist.

40027: Methode ist fuer Transportauftraege nicht erlaubt: updateStatus

Fehler wird im Code gelöst werden

40032: Fehlendes Attribut: Einzelpreis

40032: Fehlendes Attribut: MwSt

In der generierten Rechnung die entsprechende Position prüfen und ggf. die Einheit, Anzahl und Preis anpassen. Beispielsweise wird bei CarBeam-Gebotspreis ist die Einheit auf “Festpreis” zusetzen.

41005: Diese Leistungsart ist ohne Berechtigung zur Schluesselnotdienstabrechnung nicht erlaubt

Es wird versucht ein Schlüsselnotdienst über eine Partnernummer abzurechnen, welche keine Berechtigung für Schlüsselnotdienste hat. Wählen Sie bitte die eine Filiale aus, welche Schlüsselnotdienste bearbeiten darf.

Auftrag kann in diesem Status nicht bearbeitet werden!

Der Auftrag ist vermutlich bereits erledigt/geschlossen/fakturiert. Wenn wirklich notwendig, bitte den Auftrag wieder öffnen. Hierfür gibt es eine besondere Berechtigung, die möglicherweise der Administrator besitzt.

Datei angekuendigt, aber noch nicht übermittelt

Aufgelistete Dateien an den ADAC versenden

Rechnung existiert bereits

im Tätigkeitentab per Rechtsklick die Rechnung löschen und €-Zeichen erneut drücken

Einsatzende ist nicht gesetzt!

Hier bitte die Einsatzzeiten im Auftrag entsprechend korrigieren bzw. setzen und die Statuszeiten via Kontextmenue in den Taetigkeiten per Option -Statuszeiten aktualisieren- mit PORTA abgleichen.

Fehler:The server sent HTTP status code 500: Internal Server Error

Diese Meldung deutet auf eine kurzzeitige Kommunikationsproblematik hin. Probieren Sie das Vorgehen zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

Fehler: Diese Filiale ist nicht als ADAC Partner eingetragen!

Lösung 1: Dieser Fehler kommt, wenn eine Filiale keine ADAC Partner Filiale ist. Stellen Sie sicher, dass die richtige Filiale ausgewählt ist. Wurde der Auftrag vom ADAC angelegt, dann können Sie per Auftragshistorie prüfen an welche Filiale der Auftrag ursprünglich gesendet wurde.

Lösung 2: Der Auftrag wurde manuell angelegt und noch nicht in Porta angelegt. Den Auftrag per Kontextmenü “Auftrag in Porta anlegen/ändern” anlegen und anschließend per Euro-Zeichen abrechnen.

Rechnungsnummer mit CRG...

ADAC Avise mit Rechnungsnummern ähnlich zu “CRG0123456789” sind Cargo-Rechnungen. Mit dem neusten PORTA-Update werden diese Nummern bei den Avisen verwendet. Um es weiterhin zu ermöglichen, dass die Avise korrekt eingelesen und verarbeitet werden. Um dies zu gewährleisten, bereiten wir eine entsprechende Anpassung vor. Diese speichert die Cargo-Rechnungsnummer im Hintergrund. Wird eine Avise abgerufen und beinhaltet eine Rechnungsnummer, wird die entsprechende ET-Rechnungsnummer gesucht und in der Avise verwendet, so sollten die Zahlungseingänge wie gewohnt weitestgehend automatisch verbucht werden.

Leistungsarten

Leistungsart Beschreibung
1 Pannen- und Unfallhilfe
2 Abschleppen
3 Bergen
4 Mietwagen (Grundpreis)
7 FRT beschädigtes Fahrzeug
8 Pick-up beschädigtes Fahrz.
16 Einstellkosten
108 DP Pick-up beschädigtes Fahrz.
110 Arbeitszeit erfolgr. Pannenhilfe
112 Fzg. Schwer zugänglich
113 Fzg. Nicht lenk- o. rollfähig
114 unverschuldetes Warten
116 Einstellkostenzuschlag Elektro+Hybr.
122 Folgeverbringung
126 weiteres Einsatzmittel
131 Zusatzpersonal Pannen- und Unfallh.
132 Zusatzpersonal Abschleppen
133 Zusatzpersonal Bergen
161 Sonstiges Pannen- und Unfallhilfe
162 Sonstiges Abschleppen
163 Sonstiges Bergung
170 Mautpauschale
171 Sonn-& Feiertagszuschlag
172 Nachtzuschlag
173 Tank-Float (temporär)
178 Maut Pick-up
181 Vermittlungsgebühr GDV Bayern
182 Vermittlungsgebühr GDV Baden-Württemb
183 Vermittlungsgebühr GDV Schleswig-Hol.
184 Vermittlungsgeb. VerkServ Berl-Brbg
185 Vermittlungsgeb. APU/VSHT Hessen
186 Vermittlungsgeb. APU/VSNB NiedersBr
187 Vermittlungsgeb. APU/VSS Sachsen
188 Vermittlungsgeb. APU Rheinland-Pfalz
189 Vermittlungsgeb. APU/VSHT Thüringen
201 Wohnmobil Pannenhilfe Basisverg.
202 Wohnmobil Abschleppen Basisverg.
203 Wohnmobil Bergen
222 Wohnmobil Folgeverbringung
501 Fahrrad Pannen- und Unfallhilfe
502 Fahrrad Abschleppen
503 Fahrrad Bergen
510 Fahrrad Arbeitszeit erfolgreiche Pannenhilfe
516 Fahrrad Einstellkosten
561 Fahrrad Sonstige Pannen- und Unfallhilfe
562 Fahrrad Sonstige Abschleppen
563 Fahrrad Sonstige Bergung
527 Fahrrad Zuschlag Fahrradanhänger
528 Fahrrad Zuschlag Lastenfahrrad
570 Fahrrad Mautpauschale
571 Fahrrad Sonn- und Feiertagszuschlag
572 Fahrrad Nachtzuschlag
573 Fahrrad Tank-Float (temporär)
601 Türöffnung erfolgreich
602 Türöffnung nicht erfolgreich
610 Türöffnung Arbeitszeit erfolgreiche Türöffnung
614 Türöffnung Wartezeit auf Polizei
670 Türöffnung Mautpauschale
671 Türöffnung Sonn-/Feiertagszuschl.
672 Türöffnung Nachtzuschlag
673 Türöffnung Tank-Float (temporär)
702 Nebenkosten Abschleppen
703 Nebenkosten Bergung
716 Nebenkosten Einstellen
780 Nebenkosten Telefon
799 Nebenkosten Sonstiges
902 Leerfahrt
904 Wohnmobil Leerfahrt
905 Fahrrad Leerfahrt
906 Türöffnung Leerfahrt
adac.1765202269.txt.gz · Last modified: by admin

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